Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru
Květnové svátky posunou výplaty důchodů
Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?
Perličky z diskuze účetních k JMHZ
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
12. 4. 2015 11:32
Zdravím,
Jsem neplátce DPH, ale zaregistrovaný jako identifikovaná osoba.
Přijal jsem službu ze zahraničí jako identifikovaná osoba. Zaplatil jsem tedy částku bez DPH a toto jsem si dal do evidence jako daňový výdaj. Následující měsíc jsem podal přiznání k DPH a zaplatil DPH FÚ.
Teď nevím, co s tou částkou za DPH. Mám to v evidenci počítat jako daňový výdaj? Nebo mám to připočítat k té ceně služby? Jako neplátce DPH teoreticky eviduji i DPH s cenou produktu/služby jako daňový výdaj. Takže i v tomto případě by asi mělo jít o daňový výdaj. Ale na druhou stranu jsem vystupoval jako plátce, takže nevím čím se řídit a jestli to není u plátců jinak.
Děkuji za odpověď a pomoc.