Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Poplatky za rozhlas a TV se ruší. Nahradí je stát. Lidé mohou přispívat doborovolně
Důležitý dokument pro seniory. Kdy budete potřebovat potvrzení o důchodu
Finanční správa upřesnila, kdy si podnikatelé mohou uplatnit odpočet DPH
Stát chce mít páku na ceny benzínu a nafty. Vláda schválila nový zákon
Evoluce hypoték: Jak se z antické zástavy stal pilíř moderní ekonomiky
Za švarcsystém už nemá hrozit pokuta pracovníkům, ale jen zaměstnavatelům
19. 1. 2007 13:24
Dobrý den, chtěla bych zkontrolovat postup. Je to pro mě první přelom roku, tak jestli tomu správně rozumím.
1)
Předpokládám-li, že v lednu vystavím fakturu nájemníkům, tak k 31.12. interním dokladem zaúčtuju na 388/602 a v lednu až fakturu vydám zúčtuji 311/388, 311/343 a případný rozdíl 311/602.
2)
Opačný příklad, vím-li o nákladech roku 2006 jako za energii, teplo, telefony, jejichž vyúčtování přijde až v lednu, účtuji interním dokladem 502/389 v přibližně očekávatelné částce a až v lednu přijde faktura, účtuji 389/321, 343/321 a rozdíl na 502/321.
3)
A co faktury, které přijdou třeba 10.ledna a mají UZP 31.12. můžu je účtovat už normálně a nemusím je časově rozlišovat? A jestli jo, tak jak?
Děkuji moc za odpovědi. Zuzka