Re: Úhrada faktury v PÚ ale vystavena v
Neptáte se hloupě :-) Přechod z DE na PU je celkem složitý, musíte si udělat přechodový můstek a nasadit počáteční stavy všeho - majetku, pohledávek, závazků atd. Takže počáteční zůstatek neuhrazených fa vystavených byste měla mít zaúčtovaný jako MD311 D491, úhrady těch "přetažených" faktur už pak účtujete zcela normálně MD2x1 D311. Blíže viz literatura k přechodu nebo též www.volny.cz/prechod
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
15. 2. 2007 22:46
Prosím, jak zaúčtuji příjem peněz v roce 2007 za vystavenou fakturu, kterou jsme ale vystavili v roce 2006 v daň.evidenci. V roce 2007 jsme povinně přešli na účetnictví. Částka vystavené faktury je bez DPH 658.946,- a DPH 32.947,-. DPH jsme odvedli v prosinci 2006. Mám to zaúčtovat jako 221/311 691.893,- a víc o tom neúčtovat? A mám si tuto fakturu zaevidovat k knize faktur v roce 2007 když ji mám evidovanou v DE? Já v tom mám zmatek. Děkuji moc za odpověď a prosím nezlobte se, pokud se tak hloupě ptám.
Děkuji za odpověď. Jana