Úhrada faktury v PÚ ale vystavena v DE

  • (neregistrovaný)

    15. 2. 2007 22:46

    Prosím, jak zaúčtuji příjem peněz v roce 2007 za vystavenou fakturu, kterou jsme ale vystavili v roce 2006 v daň.evidenci. V roce 2007 jsme povinně přešli na účetnictví. Částka vystavené faktury je bez DPH 658.946,- a DPH 32.947,-. DPH jsme odvedli v prosinci 2006. Mám to zaúčtovat jako 221/311 691.893,- a víc o tom neúčtovat? A mám si tuto fakturu zaevidovat k knize faktur v roce 2007 když ji mám evidovanou v DE? Já v tom mám zmatek. Děkuji moc za odpověď a prosím nezlobte se, pokud se tak hloupě ptám.
    Děkuji za odpověď. Jana

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 16. 2. 2007 10:16

      Eva M. (neregistrovaný)

      Re: Úhrada faktury v PÚ ale vystavena v
      Neptáte se hloupě :-) Přechod z DE na PU je celkem složitý, musíte si udělat přechodový můstek a nasadit počáteční stavy všeho - majetku, pohledávek, závazků atd. Takže počáteční zůstatek neuhrazených fa vystavených byste měla mít zaúčtovaný jako MD311 D491, úhrady těch "přetažených" faktur už pak účtujete zcela normálně MD2x1 D311. Blíže viz literatura k přechodu nebo též www.volny.cz/prechod

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).