Hlavní navigace

Přiznání k DPH

  • (neregistrovaný) 88.100.131.---

    9. 2. 2010 13:59

    Dobrý den,
    v listopadu 2009 jsme se stali plátci DPH. V lednu jsme podali první přiznání k DPH za 4.čtvrtletí roku 2009, kde jsme uplatnili i § 74 - odpočet daně při změně režimu a vznikl nám tak nadměrný odpočet. Plátcem je stavební firma - FO, vede daňovou evidenci, uplatňuje čtvrtletní zdaňovací období k DPH. Dnes mi přinesli daňové a pokladní doklady ještě z loňského roku, tedy se starou sazbou DPH. Jak je mohu zařadit do daňové evidence ohledně DPH, musíme pak odevzdat dodatečné přiznání k DPH? Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 2. 2010 14:13

      annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

      Re: Přiznání k DPH
      Uplatníte sazbu dle DD (19 %). V DaP za 1. Q 2010 uvedete na ř. 40 (jde o základní sabu daně). Nemusíte podávat dodatečné, pokud nemáte za rok 2009 krátící koeficient.

    • 10. 2. 2010 7:34

      Jane07 (neregistrovaný) 88.100.131.---

      Re: Přiznání k DPH
      A ještě takový dotaz pro upřesnění, tyto doklady mohu nechat v daňové evidenci za rok 2009, pouze zdanitelné plnění uvedu lednové? A ohledně nadměrného odpočtu, který byl be výši 39.000,-), nám volali z FÚ, že přijdou na kontrolu ohledně DPH. O jakou kontrolu se prosím jedná? Děkuji.

    • 10. 2. 2010 9:21

      annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

      Re: Přiznání k DPH
      Doklad, který budete evidovat jak v evidenci pro DPH tak pro DE zařadíte mezi doklady z r. 2010, tedy i mezi závazky z r. 2010.
      Pokud máte NO, pak jde s největší pravděpodobností o vytýkací řízení. Zkontrolují DD za uvedené zd. období (měsíc, čtvrtletí) - zda máte nárok na odpočet daně, zda DD mají předepsané náležitosti apod..

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).