Re: Vlastní výrobky - nedokončená výroba
Neúčtujete dobře - Výdej ze skladu dílů musí jít na 501/112 a zároveň s e účtuje nedokončená výroba 121/611. Jakmile vyrobíte a odvádíte na sklad hotových výrobků (nemůže to být zboží 132, jak uvádíte), účtujete 611/121 a zároveň 123/613. Při prodeji hotových výrobků pak účtujete vydanou fakturu 601,343/311 a výdej ze skladu HV 613/123.
Při tomto postupu by Vám zůstal zůstatek bud na 121 nebo 123, který byste odúčtovali až v roce 2010, kdy jste své výrobky prodali.
Ještě dodávám, že ZBOŽÍ je to, co nakoupíte a v nezměněném stavu prodáte, nemůže to tedy být Váš výrobek.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Systém hlášení úspěšně pokračuje, tvrdí stát. Zaměstnavatelé se mezitím „hroutí“
Dobírka jako smažák české e-commerce. Bude mít fanoušky, ale hospodu vám nezachrání
Navazující zaměstnání pro účely JMHZ
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
19. 2. 2010 10:58
Potřebuji objasnit, jak je to s vlastními výrobky na konci roku při účetní závěrce. Některé díly si vyrábíme sami, jiné nakupujeme. Vše eviduji na skladě (varianta A).
Nákup dílů je jasný 111/343 a 321
Potom příjemka na sklad 112/111
Výdej ze skladu dílů 121/112
Příjem na sklad hotových výrobků 132/121
Při prodeji hotových výrobků:
Dodací list 504/132
Faktura 321/604,343
Letos, ale řeším tuto situaci. V listopadu a prosinci 2009 jsme připravovali výrobky, které jsme prodali hned 5.1.2010. Tudíž je jasné, že jsme tak velké množství (17 palet za cenu 500 tis.) nebyli schopni vyrobit v roce 2010. Budu tedy celé toto množství danit již v roce 2009 a jak? Přes nějakou rozpracovanou výrobu? Nerada bych udělala nějakou chybu. Vůbec třeba nepoužím účt 613.
Děkuji všem za pomoc