Vlastní výrobky - nedokončená výroba

  • (neregistrovaný)

    19. 2. 2010 10:58

    Potřebuji objasnit, jak je to s vlastními výrobky na konci roku při účetní závěrce. Některé díly si vyrábíme sami, jiné nakupujeme. Vše eviduji na skladě (varianta A).
    Nákup dílů je jasný 111/343 a 321
    Potom příjemka na sklad 112/111
    Výdej ze skladu dílů 121/112
    Příjem na sklad hotových výrobků 132/121
    Při prodeji hotových výrobků:
    Dodací list 504/132
    Faktura 321/604,343

    Letos, ale řeším tuto situaci. V listopadu a prosinci 2009 jsme připravovali výrobky, které jsme prodali hned 5.1.2010. Tudíž je jasné, že jsme tak velké množství (17 palet za cenu 500 tis.) nebyli schopni vyrobit v roce 2010. Budu tedy celé toto množství danit již v roce 2009 a jak? Přes nějakou rozpracovanou výrobu? Nerada bych udělala nějakou chybu. Vůbec třeba nepoužím účt 613.

    Děkuji všem za pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 2. 2010 11:22

      v.e.n.d.y.

      Re: Vlastní výrobky - nedokončená výroba
      Neúčtujete dobře - Výdej ze skladu dílů musí jít na 501/112 a zároveň s e účtuje nedokončená výroba 121/611. Jakmile vyrobíte a odvádíte na sklad hotových výrobků (nemůže to být zboží 132, jak uvádíte), účtujete 611/121 a zároveň 123/613. Při prodeji hotových výrobků pak účtujete vydanou fakturu 601,343/311 a výdej ze skladu HV 613/123.
      Při tomto postupu by Vám zůstal zůstatek bud na 121 nebo 123, který byste odúčtovali až v roce 2010, kdy jste své výrobky prodali.
      Ještě dodávám, že ZBOŽÍ je to, co nakoupíte a v nezměněném stavu prodáte, nemůže to tedy být Váš výrobek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).