Dobropis

  • (neregistrovaný)

    20. 3. 2011 0:04

    V březnu 2011 nám byl vystaven dobropis (finanční bonus)za období od 6/2010 do 12/2010, neobsahuje DPH.
    Mám hotové a odevzdané daň.přiznání, prosím o radu musím udělat opravné daňové přiznání, nebo mohu zaúčtovat v roce 2011, na jaké účty, bylo mi řečeno na účty: 321/602 mě se nezdá to DPH, nikde
    321/343
    jsem se v diskuzi nedočetla, že by někdo pracoval ještě dál s DPH.
    Velice děkuji všem za pomoc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 3. 2011 1:00

      v.e.n.d.y.

      Re: Dobropis
      Jestli dobře rozumím, tak Vám dodavatel vrací určité finance za splnění nějakých podmínek? Finanční bonus za rok 2010 skutečně patří mínusem do nákladů roku 2010, a to do těch nákladů, za které byl zaslán. Doporučuji analytiku na 501, 504, 518 - podle druhu nákladu.Vrácením peněz nedochází ke zdanitelnému plnění a proto jsou finanční bonusy bez DPH. Ale měl by být popsán v uzavřené smlouvě a proto jste s ním měli počítat při roční závěrce a vytvořit na něj dohadnou položku aktivní (388/5xx). Z dotazu vyplývá, že jste nic nevytvořili a proto doporučuji podat opravné daňové přiznání, protože je ještě v termínu odevzdání DP. Dobropis pak zaúčtujete v březnu 2011 321/388.

    • 21. 3. 2011 0:03

      hanavich (neregistrovaný)

      Re: Dobropis
      Moc děkuji za rychlou odpověď

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).