Re: Služba z EU - DPH
Pokud je slovenská firma plátce, měla by vystavit fakturu i s DPH, zdanitelné plnění je prokazatelně na Slovensku. Vy si DPH nemůžete nárokovat, ale máte ale možnost zažádat o vrácení DPH přímo na Slovensku.
Jestliže slovenská firma není plátcem, pak má fakturu vystavenou dobře bez DPH a vy žádnou daň nedodaňujete ani si jí nanárokujete. Celá faktura bude náklad.
Při fakturaci v tuzemsku bych na každé faktuře vyčíslila DPH, jedná se o fakturaci mezi tuzemci.
Re: Služba z EU - DPH
Přijatou fa musím zahrnout do DPH za 3/11 (datum vystavení = DUZP; nastalo dříve než se akce koná). Podle názorů u jiných témat, je opora ve směrnici EU (to, že dané pravidlo bude zakomponováno do našeho zák. až od 1.4. prý není rozhodující), měla bych tedy provést "dodanění". Slováci již zřejmě mají svůj zák.o DPH v souladu se směrnicí.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
25. 3. 2011 9:50
Dobrý den, budu ráda, když mi poradíte s řešením této situace:
Český plátce obdržel fa z SK na popl.za účast na konferenci, která bude v dubnu v Sk, a to za všechny účastníky z ČR. Fa je bez slovenské DPH. Český plátce tento popl. bude fakturovat dále jednotlivým českým subj./účastníkům (plátcům i neplátcům).
1) Podle současného znění českého zák. o DPH místo plnění by se mělo určovat podle toho, kde se akce skutečně koná, tj. na Slovensku. Naproti tomu přijatá fa je bez slovenské DPH. Jak správně fa podchytit v přiznání k DPH za 3/2011? Jsem toho názoru, že bych měla provést „dodanění“? Nebo vzniká „nějaká“ povinnost ve vztahu k SK?
2) V případě fakturace poplatku českým subj., zatížím popl. českou DPH?
Děkuji za odpověď.