Otevření účetních knih v Pohodě

  • (neregistrovaný)

    24. 1. 2012 10:48

    Dobrý den,
    v půlce loňského roku jsem začala účtovat nově založenou neziskovku v nově zakoupeném programu Pohoda a nevím, jestli jsem ten začátek zaúčtovala správně, protože s tím nemám žádné zkušenosti. Tato org. vznikla 1.7. oddělením se od jiné organizace, kde jim udělali uzávěrku za I.pol. 2011(HV ztráta 72.000,- Kč). K.Z. na účtě 90.000,- Kč. Tato částka jim byla převedena na jejich nový účet 2.8.

    Nastavila jsem úč.období - kalendářní rok 1.7. - 31.12. V záložce poč.stavy účtů (nevím jestli neměly být nastaveny výchozí stavy účtů) jsem zadala: 961000/901000 90.000,- s datem 1.7. Dále jsem zaúčtovala tu samou částku v agendě Banka 221000/961000 předkontace Bez s datumem 2.8.
    Nevím, jak zaúčtovat ten HV, popř. zda je to vůbec správně.
    Již jsem se jednou na to ptala, ale moc jsem se nedozvěděla. Můžete mi poradit, jestli je to alespoň účetně správně, popř. jak by to mělo být?
    Moc děkuji, takto od začátku jsem ještě nikdy neúčtovala.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).