Dodavatel nám poskytl bonus-slevu, jelikož jsme mu faktury zaplatili do určitého termínu. Jednalo se o faktury vystavené v 12/2011 na krmivo-sazba DPH 10%. Faktury jsme uhradili v lednu 2012. Nyní v únoru jsme obdrželi opravný daň.doklad, kde dodavatel uvedl DUZP 1.2.2012 a DPH 10%. My si budeme daňovou povinnost zvyšovat. Mám to dát do přiznání k DPH ještě za leden, i když dodavatel uvedl DUZP únor, když nárok na slevu nám vznikl vlastně v lednu-to jsme to zaplatili /máme na to smlouvu/
Je dobře DPH 10%?
Bonus má zaúčtovat do tržeb roku 2012 nebo do 2011- když se to týkalo faktur z r.2011
16. 2. 2012 8:12
Dodavatel nám poskytl bonus-slevu, jelikož jsme mu faktury zaplatili do určitého termínu.
Jednalo se o faktury vystavené v 12/2011 na krmivo-sazba DPH 10%. Faktury jsme uhradili v lednu 2012.
Nyní v únoru jsme obdrželi opravný daň.doklad, kde dodavatel uvedl DUZP 1.2.2012 a DPH 10%.
My si budeme daňovou povinnost zvyšovat. Mám to dát do přiznání k DPH ještě za leden, i když dodavatel uvedl DUZP únor, když nárok na slevu nám vznikl vlastně v lednu-to jsme to zaplatili /máme na to smlouvu/
Je dobře DPH 10%?
Bonus má zaúčtovat do tržeb roku 2012 nebo do 2011- když se to týkalo faktur z r.2011