Faktura z EU od plátce DPH

  • (neregistrovaný)

    27. 2. 2012 8:54

    19.1.2012 nám přišlo zboží z Německa od plátce DPH. Faktura od něho byla vystavena 28. 1. 2012 a fyzicky se mi dostala do rukou až 25. 2. 2012. Patří v takovém případě DPH na vstupu i na výstupu do přiznání za měsíc únor? Samovyměření daně na výstupu by mělo být provedeno nejpozději k 15.2. , ale datum vystavení dokladu bude (tj. datum, kdy doplnim na fakturu potřebné údaje) bude k 25. 2.. Uvažuji správně nebo ne? A jak v takovém případě účetně postupovat? To si mám na interním dokladu zaúčtovat daň na výstupu k 15. 2. a na faktuře zaúčtovat daň na vstupu k 25. 2.?

    Poradí mi někdo?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).