Opravný daň.doklad

  • (neregistrovaný)

    5. 3. 2012 11:41

    Dobrý den,
    dostali jsme opravný daň.doklad k došlé faktuře jak má postupovat při zaúčtování?Zaúčtovat doklad jako obvyklou přijatou fakturu se záporným známenkem a jak pak proúčtuji s původní fakturou,abychom dostali pouze rozdíl,který uhradíme.Jak to bude s DPH protože původní faktura má DUZP 28.2. a opravný daň.doklad vystaven 1.3.jak se mi to promítne v DPH?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).