Re: DPH
>Dobrý den,
>
>prosím potřebovala bych poradit podnikatel překročil
>limit a měl se stát již od 1.10. plátcem DPH a po novu
>se musí tedy chovat jako plátce k tomuto datu. Jelikož
>to neuhlídal musí udělat DPH za říjen. listopad,
>prosinec - měsíční. To je mi také jasné, ale co mě jaksi
>není úplně jasné je:
>
>vystavil fakturu za např. říjen 100 000,- odběrateli
>a on musí tuto fakturu zahrnout do přiznání říjnového
>
>
>bude to následovně takto základ 21/% bude 82640,- a
>daň 17360,-
> celkem 100000,- tím bude zisk menší
>
>
>nebo musí 100000,- ZD a 21000,- DPH ? Prosím poraďte
>nějak mi to nemyslí a to je teprve leden !!!
a jak je cena stanovena ve smlouvě -celková cena 100 tis. ? nebo myslíte, že odběratel přistoupí na změnu ceny?
>
>Díky.
Re: DPH
V každém případě kontaktujte odběratele a dohodněte se. Odběratel si může DPH uplatnit, až má řádné daňové doklady, to bude tedy nejdříve 1/2014. Vyfaturovala bych 100.000 + DPH. Odběratelovi bych navrhla, vzhledem k tomu, že je to naše chyba, že doplatek faktur ve výši 21% může doplatit, až mu FÚ tuto částku vrátí. Tak na tom neprodělá ani odběratel ani dodavatel.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
6. 1. 2014 15:51
Dobrý den,
prosím potřebovala bych poradit podnikatel překročil limit a měl se stát již od 1.10. plátcem DPH a po novu se musí tedy chovat jako plátce k tomuto datu. Jelikož to neuhlídal musí udělat DPH za říjen. listopad, prosinec - měsíční. To je mi také jasné, ale co mě jaksi není úplně jasné je:
vystavil fakturu za např. říjen 100 000,- odběrateli a on musí tuto fakturu zahrnout do přiznání říjnového
bude to následovně takto základ 21/% bude 82640,- a daň 17360,-
celkem 100000,- tím bude zisk menší
nebo musí 100000,- ZD a 21000,- DPH ? Prosím poraďte nějak mi to nemyslí a to je teprve leden !!!
Díky.