Re: Vyučtování DPH
Nevím sice, co je NO, ale pokud je to nadměrný odpočet, tak ten si přeci můžete uplatnit až 3 roky zpětně od ZDP, dohledala bych konkrétní doklady a uplatnila je. Jinak nadměrný odpočet samozřejmě uplatňovat nemusíte, pak ale musíte konkrétní náklady stejně dohledat a zaúčtovat celé do daňových nákladů (bez odečtení DPH).Účet 588 je pro opravdu mimořádné a významné náklady, myslím si,že pro tento případ je nevhodný. A neuplatněná DPH je daňovým nákladem.
Re: Vyučtování DPH
Z jakého důvodu by to mělo být?
V účetnictví které jsem přebrala je o těchto dokladech účtováno normálně na účty 518 a 504. Na účtu 538 není nic.
Re: Vyučtování DPH
v jednom případě jde o telefonní poplatky, ve dvouch o zboží (to je normálně vyfakturováno zákazníkovi s 21%), jedno je kdy si platila za provedení účetnictví a poslední je za webhosting. Normálně všechny FV jsou s 21% DPH. tak nevím
Faktury vydané za zboží jsou normálně s 21% DPH.
Re: Vyučtování DPH
Děkuji za radu. Jedná se o 5 dokladů za tento kvartál. Nevím proč bylo podané nulové přiznání.
Tím zaúčtovat celé do daňových nákladů myslíte, že pokud jsou dva doklady z těch pěti FP na dodané zboží (účtujeme způsobem B) tak dát na 504 celou částku včetně DPH?
děkuji
Re: Vyučtování DPH
>>>>>>>>Dobrý den, převzala jsem na konci září účetnictví. Za
>>>>>>>>2Q bylo podáno nulové hlášení DPH. Přitom tam je 2182
>>>>>>>>Kč NO. Mohu tuto částku zaúčtovat na účet 588 jako
>>>>>>>>nedanový náklad?
>>>>>>>Nevím sice, co je NO, ale pokud je to nadměrný
>>>>>>>odpočet, tak ten si přeci můžete uplatnit až 3 roky
>>>>>>>zpětně od
>>>>>>>ZDP, dohledala bych konkrétní doklady a uplatnila je.
>>>>>>>Jinak nadměrný odpočet samozřejmě uplatňovat
>>>>>>>nemusíte,
>>>>>>>pak ale musíte konkrétní náklady stejně dohledat a
>>>>>>>zaúčtovat celé do daňových nákladů (bez odečtení
>>>>>>>DPH).Účet 588 je pro opravdu mimořádné a významné
>>>>>>>náklady,
>>>>>>>myslím si,že pro tento případ je nevhodný. A
>>>>>>>neuplatněná
>>>>>>>DPH je daňovým nákladem.
>>>>>>
>>>>>>Děkuji za radu. Jedná se o 5 dokladů za tento
>>>>>>kvartál.
>>>>>>Nevím proč bylo podané nulové přiznání.
>>>>No podle toho co mám k dispozici za doklady a podobně
>>>>tak nebrání, ale nejde mi do hlavy proč to předešlá
>>>>paní účetní neuplatnila a podala to nulové. Ona
>>>>bohužel
>>>>nekomunikuje a tak nevím ... z jakého důvodu to bylo
>>>Rozumím, udělejte seznam těch dokladů a založte jej k
>>>prosincovému přiznání a odpočet uplatněte, je škoda
>>>přijít o peníze....
>>Dobře udělám to tak. Děkuji za radu.
>No, možná už věděla, že s účetnictvím pro firmu
>skončí, tak se na DPH prostě "vykašlala" a poslala jen
>nulové, aby se vyhnula postihu za nepodání. DPH uplatníte
>teď a ještě firmě ušetříte....
Otázkou je, kdy minulé účetní firma podklady k účetnictví předala. Jestli měla vůbec šanci podklady řádně zpracovat a zároveň v termínu zpracovat přiznání k DPH. Už jsem se s tím párkrát setkala. Na začátku firmy slibují nemožné a spolupráce funguje na jedničku a po nějaké době spolupráce uvadá a dostat z firmy doklady a relevantní informace k dokladům začíná být problém. Sama si uděláte po delší spolupráci s touto firmou obrázek, jak to asi mohlo být.
Re: Vyučtování DPH
>>>>>>>>>2Q bylo podáno nulové hlášení DPH. Přitom tam je 2182
>>>>>>>>>Kč NO. Mohu tuto částku zaúčtovat na účet 588 jako
>>>>>>>>>nedanový náklad?
>>>>>>>>Nevím sice, co je NO, ale pokud je to nadměrný
>>>>>>>>odpočet, tak ten si přeci můžete uplatnit až 3 roky
>>>>>>>>zpětně od
>>>>>>>>ZDP, dohledala bych konkrétní doklady a uplatnila je.
>>>>>>>>Jinak nadměrný odpočet samozřejmě uplatňovat
>>>>>>>>nemusíte,
>>>>>>>>pak ale musíte konkrétní náklady stejně dohledat a
>>>>>>>>zaúčtovat celé do daňových nákladů (bez odečtení
>>>>>>>>DPH).Účet 588 je pro opravdu mimořádné a významné
>>>>>>>>náklady,
>>>>>>>>myslím si,že pro tento případ je nevhodný. A
>>>>>>>>neuplatněná
>>>>>>>>DPH je daňovým nákladem.
>>>>>>>
>>>>>>>Děkuji za radu. Jedná se o 5 dokladů za tento
>>>>>>>kvartál.
>>>>>>>Nevím proč bylo podané nulové přiznání.
>
>Otázkou je, kdy minulé účetní firma podklady k
>účetnictví předala. Jestli měla vůbec šanci podklady řádně
>zpracovat a zároveň v termínu zpracovat přiznání k DPH.
>Už jsem se s tím párkrát setkala. Na začátku firmy
>slibují nemožné a spolupráce funguje na jedničku a po
>nějaké době spolupráce uvadá a dostat z firmy doklady a
>relevantní informace k dokladům začíná být problém.
>Sama si uděláte po delší spolupráci s touto firmou
>obrázek, jak to asi mohlo být.
Je pravda že to je jediné co mě napadlo. Ale v tomto případě ho mohu tedy uplatnit teď. Každopádně pokud to tak bylo tak mi to mohla napsat do poznámky proč je tomu tak , ona ale nekomunikuje zřejmě z důvodu, že to byla to známá jednoho ze společníků, kterého společnost vyplatila (nerozešli se v dobrém), ale to je jen spekulace. Já už to teď nezjistím. Každopádně děkuji za odpovědi a přeji příjemný zbytek neděle
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
12. 1. 2014 9:41
Dobrý den, převzala jsem na konci září účetnictví. Za 2Q bylo podáno nulové hlášení DPH. Přitom tam je 2182 Kč NO. Mohu tuto částku zaúčtovat na účet 588 jako nedanový náklad?