V prosinci jsem vystavila zál.fa polskému odběrateli. Fakturu zaplatil částečně v lednu a zbytek v únoru. Po úhradě v únoru jsem vystavila řádný daň.doklad bez DPH. Za který měsíc dávám souhrnné hlášení za leden i únor, nebo vše v únoru při konečné platbě?
20. 2. 2012 13:44
V prosinci jsem vystavila zál.fa polskému odběrateli. Fakturu zaplatil částečně v lednu a zbytek v únoru. Po úhradě v únoru jsem vystavila řádný daň.doklad bez DPH. Za který měsíc dávám souhrnné hlášení za leden i únor, nebo vše v únoru při konečné platbě?